Ön muhasebe sistemi veri girişi/fatura girişi ekranından kamu kurumuna kesilen faturalarda fatura karşı tarafa ulaşmıyorsa ve durum kodu 1000 gözüküyorsa efatura tanımlar ekranında döviz cinsinin doğruluğu, IBAN bilgilerinin doğru yazılımı gibi aşağıdaki alanlar kontrol edilmelidir.
efatura durum kodları listesinde 1000 durum kodunun açıklaması aşağıdaki gibidir.
1-) Firma olarak e arşiv fatura kabul etmedikleri için temel fatura kesilebilir.
2-) Aktarımlar / e fatura / e fatura tanımlar / banka bilgileri alanında iban no , döviz bilgisi bulunmalıdır. ( XML'de ilk satırdaki bilgi baz alınmaktadır.)
3-) 2. bir vergi no girilecek ise fatura girişi ekranında ödeme birimi alanından firmanızı seçebilirsiniz.